Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2024.2  

Podział pozycji zamówienia

Dla uruchamianych w nowym widoku zamówień obcych dodano operację podziału pozycji dokumentu.

 

Na pasku narzędziowym dla listy pozycji dodano przycisk btn_pod_poz_zam otwierający okno obsługujące podział pozycji zamówienia. Na sposób wyliczenia podziału ma wpływ ustawienie rodzaju Ceny Brutto/Netto.

 

Operacja wykonywana jest dla jednej aktualnie zaznaczonej pozycji.

 

oz_hm_192

 

W oknie dialogowym prezentowany jest podgląd informacji o wybranej do podziału pozycji. W przypadku gdy pole Proporcjonalnie podziel nierozliczoną część zaliczek jest zaznaczone, podział będzie dotyczyć tylko kwoty nierozliczonej do tej pory zaliczkami.

 

Podział można wykonać:

dodając pozycje ręcznie (przyciski Dodaj pozycję / Usuń pozycję),

automatycznie wpisując w polu Ilość pozycji po podziale docelową liczbę pozycji i klikając przycisk Podziel.

 

oz_hm_193

 

Wynikające z podziału różnice groszowe uwzględniane są w ostatniej pozycji.

 

Okno umożliwia dostosowanie wartości podzielonych pozycji oraz zmianę opisu pozycji.

 

Po podziale nowe pozycje dodawane są z ilością towaru 1 i należy je samodzielnie skorygować, aby ilość towaru była zgodna z faktycznie zamówioną ilością.

 

Nowe okno dokumentu Zakupu

Zmodernizowano interfejs okna dokumentu zakupu (dla faktur zakupu i ich korekt).

 

Więcej informacji - okno dokumentu zakupu >>

 

oz_hm_205

 

Lista pozycji - kalkulacja cen

Okno Kalkulacji cen otwierane z dokumentu zakupu w nowym widoku będzie miało również nowy interfejs. Przeprojektowano układ elementów okna z zachowaniem wcześniejszej funkcjonalności.

 

W trybie edycji dokumentu w kolumnie Cena netto dostępny jest przycisk btn_kalk_cen_02 otwierający okno zarządzania kalkulacją cen sprzedaży.

 

oz_hm_207

 

Kalkulacja ceny zakupu >>

 

Operacje - Modyfikacja VAT

W menu Operacje dodano polecenie Modyfikuj VAT (ręcznie) otwierające dialog umożliwiający zmianę kwot VAT dla pozycji również po wystawieniu dokumentu.

 

oz_hm_206

 

Fakt zmodyfikowania kwoty VAT, na dokumencie oznaczany jest czerwonym kolorem kwoty VAT w podsumowaniu dla listy pozycji.

 

Ustawienia - Parametry pracy

Do parametrów pracy programu w grupie Widoczność kartotek i formatek dodano ustawienie Widoczność - okno dokumentów zakupu sterujące czy program pracuje z nowym czy klasycznym widokiem okna dokumentów zakupu.

 

Szybki podgląd dokumentu

Kartoteka Zakup

W kartotece Zakup (w nowym widoku) dodano szybki podgląd dokumentów.

 

oz_hm_208

 

W menu podręcznym dla okna szybkiego podglądu znajdują się polecenia umożliwiające: wydruk podglądu, zmianę skali wyświetlanego podglądu, wyświetlenia w osobnym oknie, i innych parametrów wyświetlania.

 

Kartoteka dokumentów zakupu >>

 

Podgląd notatki

Do parametrów podglądu dokumentu dodano możliwość włączenia prezentacji Notatki.

 

oz_hm_210

 

Kartoteka zakup - kolumna Źródło

W kartotece dokumentów Zakupu dodano kolumnę Źródło prezentującą informacje o pochodzeniu dokumentu:

KSeF – odebrany Symfonia KSeF.

SOD – odebrany z serwisu Symfonia Obieg Dokumentów.

 

Jeśli kolumna nie jest widoczna, sprawdź ustawienia wyświetlania kolumn (polecenie Pokaż wybór kolumn menu kontekstowego dla nagłówka listy).

 

Dokumenty importowane z SOD

Dodano okno wspierające import dokumentów z serwisu Symfonia Obieg Dokumentów. Przy skonfigurowanej współpracy z SOD nowe okno otwierane jest z bocznego paska nawigacji Dokumenty importowane > SOD.

 

W przypadku subskrypcji pakietu Standard i Optimum dla Symfonia Obieg Dokumentów obsługa pozycji towarowych nie jest dostępna. W związku z tym mechanizm importu dokumentów z SOD zamiast pozycji towarowych z dokumentu tworzy w kartotece towary według stawek VAT i w ten sposób prezentuje je na pobranym z SOD dokumencie np.:
oz_hm_213

 

Współpraca z SOD nie wspiera importu dokumentów korygujących.

 

Dostępny w poprzedniej wersji import dokumentów z Symfonia Obieg Dokumentów z wykorzystaniem API został wycofany z programu.

 

Okno Dokumenty z SOD

W oknie prezentowany jest podgląd dokumentów dostępnych do importu z serwisu Symfonia Obieg Dokumentów, gdzie przycisk:

Pobierz z SOD – wczytuje jeden aktualnie wybrany z listy dokument do bufora programu Handel. Pliki wczytywane są z użyciem mechanizmów importu w Formacie 3.0.

Eksport – otwiera dialog eksportu do pliku aktualnie prezentowanej listy dokumentów.

Odśwież – aktualizuje prezentowane dane.

 

oz_hm_212

 

Dokumenty importowane z SOD >>

 

Konfiguracja połączenia

Połączenia wykonywane jest przez podanie klucza firmy (analogicznie jak przy konfiguracji połączenia z Symfonia KSeF) na zakładce Konfiguracja w oknie Firma > Dane firmy.

 

Po stronie Symfonia Obieg Dokumentów współpraca prowadzona jest z ustawieniem wymiany danych z Symfonia Handel w formacie Wymiana poprzez szynę danych.

 

Historia wysyłania dokumentów do KSeF

Dodano okno, w którym można podejrzeć zarejestrowane zdarzenia, związane z wysyłką dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur oraz Symfonia KSeF.

 

Więcej informacji >>

 

oz_hm_209

 

Okno historii wysyłki można wywołać:

z kartoteki Sprzedaż z menu pod przyciskiem KSeF > Historia wysyłania dokumentów do KSeF.

z okna dokumentu z menu pod przyciskiem Informacje > Historia wysyłania dokumentów do KSeF.

 

Dostęp do okna sterowany jest nowym prawem Przeglądanie historii wysyłania dokumentów do KSeF z grupy Rodzaj: Prawa w zakresie dokumentów KSeF.

 

Predefiniowany filtr Zatwierdzone prezentuje dokumenty, których wysyłka się powiodła (np. po skorygowaniu wykrytych wcześniej błędów).

 

Grupowa zmiana statusu KSeF

W kartotece Sprzedaż dodano możliwość grupowej zmiany statusu wysyłki dokumentów do KSeF.

 

W menu pod przyciskiem KSeF dodano polecenie Zmień status KSeF faktury.

 

oz_hm_196

 

Dostępem do operacji sterują prawa Ręczne wprowadzanie numeru KSeF i zmian a statusu KSeF oraz Wykonywanie operacji grupowych.

 

Faktury cykliczne - wysyłka do KSeF

Dodano egzekwowanie ustawień wysyłki do KSeF dla dokumentów generowanych na podstawie faktur cyklicznych.

 

Kopiowanie do schowka numeru KSeF

Przy polu prezentującym Numer KSeF dokumentu dodano przycisk umożliwiający szybkie skopiowanie go do schowka Windows.

 

oz_hm_211

 

Wydruki REPX

Zapis szablonu

Dodano możliwość zapisu szablonu raportu REPX w kilka kategorii.

 

W przypadku raportów dla dokumentów dostępna jest również możliwość wybrania wielu typów dokumentów, dla których raport będzie dostępny.

 

oz_hm_181

 

Parametry

Dla predefiniowanych wydruków dokumentów (sprzedaży, zakupu, zaliczek, korekt) dodano parametr Wydruk informacji o KSeF włączający prezentację numeru i daty KSeF.

 

oz_hm_202

 

Dla dok. WZ dodano parametr Wydruk dokumentu handlowego,  którego zaznaczenie dodaje a wydruku informację o numerze i dacie powiązanego dokumentu handlowego:

 

oz_hm_203

 

Zmiana kolejności pozycji na dokumencie

Umożliwiono zmianę kolejności pozycji na wystawionych dokumentach.

 

Poprawiono ergonomię pracy z oknem zmiany numeru pozycji.

 

Inne zmiany

Rozwiązano problem braku możliwości wygenerowania dokumentu magazynowego do drugiej korekty dokumentu sprzedaży. Problem występował przy pracy w nowym widoku okna dokumentu sprzedaży.

Dla importu dokumentów z serwisu Między Firmami rozwiązano problem powielenia pozycji towaru tyle razy ile zarejestrowanych jest kodów obcych. Problem występował przy pracy w nowym widoku okna dokumentu magazynowego.

Rozwiązano problem ustawienia aktualnie nieaktywnego typu ceny po wygenerowaniu paragonu z zamówienia obcego i zmianie na fakturę VAT. Problem występował przy pracy w nowym widoku okna dokumentu sprzedaży.

Dla dokumentów korygujących sprzedaż rozwiązano problem niepoprawnych ilości składników kompletu przed korektą. Problem występował dla dokumentów zmigrowanych z Symfonia 2.0 Handel.

Z zestawienia niezrealizowanej sprzedaży wykluczone zostały dokumenty o charakterze Nowa faktura zaliczkowa, Nowa faktura zaliczkowa korekta.

Rozwiązano problem konwersji definicji pól własnych podczas aktualizacja do nowej wersji firmy.

Rozwiązano problem blokujący wypłatę walutową z kasy po wyższym kursie, informacją o braku gotówki.

Naprawiono możliwość edycji daty wejścia do rejestru VAT. Problem występował przy pracy w nowym widoku okna dokumentu sprzedaży.

Funkcjonalność wydruków nie będzie dostępna w trybie edycji dokumentu.

Rozwiązano problem przypadków niepoprawnych kwot na wydruku faktury korygującej.

Przy generowaniu dokumentów do zamówienia program zaproponuje połączenie tych samych towarów w jedna pozycję handlową (jeśli to możliwe).

Rozwiązano problem precyzji zaokrągleń blokujący możliwość złożenia deklaracji CUK.

Dla numeracji dokumentów rozwiązano problem przypadków podpowiadania istniejącego już numeru dokumentu.

W kartotece Płatności naprawiono otwieranie dokumentów klawiszem Enter.

Dla faktur cyklicznych rozwiązano problem braku przenoszenia informacji o ustawionym wymiarowaniu.

Naprawiono prezentacją nazwy kontrahenta na przygotowywanych listach przewozowych (prezentowany był kod kontrahenta).

Naprawiono egzekwowanie ustawienia aktywności serii numeracji dokumentu. Serie wyłączone dla danego typu dokumentu nie będą pojawiały się na liście wyboru.

Rozwiązano problem przypadków braku aktualizacji numeru serii dokumentu zakupowego po zmianie typu dokumentu.

Naprawiono tworzenie powiązania między zamówieniem a ofertą, gdy dla towaru użyta została dodatkowa jednostka miary.

Naprawiono egzekwowanie wybranej preferencji księgowania dla dokumentów odbieranych z serwisu Symfonia Obieg Dokumentów.

Rozwiązano problem niepoprawnych ilości i cen przy próbie wystawienia korekty do kontraktu archiwalnego, do którego wystawione był faktury zaliczkowe.

Rozwiązano problem blokujący wypłatę z kasy całej gotówki.

Dla klasycznego wydruku Dokument importowany korekta poprawiono formatowanie logo.

Naprawiono prezentację numerów dostaw na wydruku dokumentu WZ, gdy dokument jest w buforze.

W raporcie Zmiana kodu kontrahenta poprawiono obsługę sytuacji, gdy kod kontrahenta jest dłuższy niż 40 znaków.

Rozwiązano problem błędu blokującego zmianę typu dokumentu, w przypadku gdy użytkownik nie posiada prawa do zmiany schematu księgowania. Problem występował przy pracy w nowym widoku okna sprzedaży.

Rozwiązano problem przypadków nieprawidłowego przeliczania cen na zamówieniu obcym, gdy użyty został cennik.

Rozwiązano problem błędu integracji z FK objawiającego się brakiem rejestru VAT dla faktury zaliczkowej końcowej w walucie.

Przy pracy w nowym widoku okna zamówienia poprawiono obsługę sytuacji, w której wprowadzane są zmiany w rezerwacji towaru. W takiej sytuacji program zapyta się czy wykonać przeliczenie ceny.

Rozwiązano problem przypadków zamykania programu lub komunikowania błędów przy zdarzeniu OnAfterInsert.

Rozwiązano problem przypadków nieprawidłowego eksportu do MS Excel katalogów towarów.

Poprawiono prezentację faktury zaliczkowej w walucie w Symfonia KSEF.

Naprawiono wykorzystanie wymiarów w dekretacji, gdy dla faktury sprzedaży wystąpiła korekta ze zwrotem całkowitym.

Naprawiono zapisywanie wartości pól własnych dla pozycji oferty.

Rozwiązano problem przypadków braku rejestru sprzedaży detalicznej, po zmianie faktury na paragon.

Naprawiono aktualizację schematu księgowania przy zmianie typu dokumentu magazynowego na inny o takim samym charakterze.

Naprawiono aktualizację ceny na dokumencie po jej skorygowaniu w oknie towaru. Problem występował przy pracy z nowymi oknami.

Rozwiązano problem prezentacji na fakturze niepoprawnego numeru powiązanego zamówienia obcego.

Rozwiązano problem przypadków prezentacji na fakturze niepoprawnych ilości towarów w komplecie.

Rozwiązano problem przypadków nieprawidłowej rezerwacji  towarów dla faktury utworzonej do zamówienia.

Rozwiązano problem skutkujący nieprawidłowymi kwotami w rejestrach po zaimportowaniu w programie Finanse i Księgowość faktury rozliczającej zaliczkę.

Poprawiono obsługę przeliczenia cen, w przypadku gdy wybór waluty dokumentu dokonany zostanie po wprowadzeniu pozycji towarowych.

Rozwiązano problem błędnego komunikatu informującego o usunięciu elementów kompletu niekartotekowego przy zapisie FVS i ZMO.

Rozwiązano problem z aktualizacją danych nabywcy przy edycji zamówienia obcego w buforze. Problem występował przy pracy z nowymi oknami.

Dodano obsługę pola kraj_pochodzenia dla dostawy w IOREC.

Usunięto błąd blokujący przygotowanie wydruku oferty

Naprawiono egzekwowanie ustawień związanych z anulowaniem dokumentów.

Poprawiono obsługę zmiany daty systemowej na kolejny dzień, w trakcie pracy programu.

Umożliwiono wprowadzenie notatki w trakcie dodawania dokumentu.

Rozwiązano problem przypadków nie wczytywania nazwy kontrahenta na oknie dokumentu sprzedaży.

Naprawiono obliczanie rentowności dla ofert, gdy dla towaru użyto dodatkowej jednostki miary.

Rozwiązano problem zamykania programu błędem przy pracy z raportem Stany magazynowe na dzień.

Poprawiono egzekwowanie uprawnień użytkowników do zamówień.

Naprawiono prezentację danych w okienku Zmiana cen wybranych towarów, w przypadku gdy operacja wykonywana jest dla dużej liczby towarów.

Naprawiono prezentację informacji o dokumentach przyjęcia na wydruku Faktura VAT w walucie - nabywca.

Poprawiono wydajność przełączenia się z zestawienia Sprzedaż za okres na towary.

Naprawiono zapis historii danych dla tabeli SSCommon.STAccounts.

Umożliwiono wykonanie zbiorczej fiskalizacji stawek VAT dla wybranego typu dokumentu.

Rozwiązano problem braku podsumowania "co magazyn" na zestawieniu obrotów magazynowych.

Naprawiono przepinanie rezerwacji przy zmianie magazynu na dokumencie WZ.

Dla dokumentów sprzedaży rozwiązano problem braku zapisu zmian po zmodyfikowaniu składu kompletu.

Poprawiono obsługę zaokrągleń przy wystawianiu dokumentów sprzedaży do zamówienia obcego.