Faktury > Etap - Weryfikacja Rachunkowa

Drukuj

Etap - Weryfikacja Rachunkowa

Faktury na tym etapie (weryfikacja formalno-rachunkowa) dostępne są w widoku W obiegu ze statusem W księgowości.

 

Dokumenty oczekujące na użytkownika widoczne są również w znajdującym się na pulpicie widget-cie Workflow, gdzie klikając przycisk Dokument można otworzyć jego podgląd aby dokonać jego weryfikacji i zdecydować o jego dalszym obiegu.

 

img_sod_056

 

Faktura poprawna

Akceptuje dokument i przekazuje do głównej księgowej, która dokonuje ostatecznego zatwierdzenia dokumentu, lub cofnięcia go do uzupełnienia.

 

Do ponownego opisu merytorycznego

Przekazuje dokument do ponownego opisu merytorycznego.

 

Dodatkowa akceptacja

Przekazuje dokument do wybranej osoby z celu jego dodatkowej akceptacji.

 

Zwrot do rejestrującego FV

Przekazuje dokumentu do pracownika, który go zarejestrował, ze statusem Do wyjaśnienia.

 

Anulowanie dokumentu

Odrzuca anuluje rejestrację dokumentu. Operację należy opatrzyć dodatkowym komentarzem.