Strona startowa

Drukuj

Panel Rejestry VAT - Okno Zapis

W tym panelu można wprowadzić opis części zapisu powiązanej z rozliczeniem VAT.

 

Moment zaliczenia VAT

W tym polu należy wybrać z rozwijanej listy sposób wskazania momentu zaliczenia podatku VAT.

 

Pole dostępne tylko dla sprzedaży.

 

Dostępne są:

dzień sprzedaży

dzień wystawienia

nie później niż 7 dni od sprzedaży

 

Dla firm rozliczających się metodą kasową przed listą sposobów znajduje się rozwijana lista KASOWO/MEMORIAŁOWO. Wybór pozycji KASOWO zmienia listę sposobów wskazania momentu zaliczenia podatku VAT, na następującą:

każda zapłata

nie później niż po 90 dniach

nie później niż po 180 dniach

 

Data zaliczenia

W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać datę zaliczenia podatku VAT w formacie RRRR-MM-DD. Wybranie niektórych z metod w poprzednim polu może spowodować automatyczne wstawienie daty zaliczenia.

 

Pole dostępne tylko dla przychodów.

 

Moment odliczenia VAT

W tym polu należy wybrać z rozwijanej listy sposób wskazania momentu odliczenia podatku VAT.

 

Pole dostępne tylko dla kosztów.

 

Dostępne są:

dzień otrzymania

dzień wystawienia

dzień zakupu

każda zapłata

nie później niż 90 dni

przelewem lub kompensatą

przelewem lub kompensatą w ciągu 14 dni

termin płatności

Dla firm rozliczających się metodą kasową przed listą sposobów znajduje się rozwijana lista KASOWO/MEMORIAŁOWO. Wybór pozycji KASOWO zmienia listę sposobów wskazania momentu odliczenia podatku VAT, na następującą:

dzień uregulowania zobowiązania

każda zapłata

 

Data odliczenia

W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać datę odliczenia podatku VAT w formacie RRRR-MM-DD. Wybranie niektórych z metod w poprzednim polu może spowodować automatyczne wstawienie daty odliczenia.

 

Pole dostępne tylko dla kosztów.

 

Podstawa

W tym polu można wybrać z rozwijanej listy, od której wartości (NETTO / BRUTTO) następuje przeliczenie kwot VAT. Na fakturach uproszczonych podawana jest wartość brutto i nie musi być podana stawka VAT. Wybór odpowiedniej metody naliczania ma ułatwić wprowadzanie faktur uproszczonych.

 

Kurs przeliczenia VAT

W tym polu widoczny jest kurs stosowany do przeliczań VAT dokumentów walutowych. Można również wybrać przycisk dropl i w oknie Wybierz kurs, wskazać kurs stosowany do rozliczeń VAT.

 

Pole dostępne tylko po wybraniu waluty innej niż PLN.

 

Zasadniczą część panelu wypełnia tabela zawierająca w kolejnych wierszach rejestry VAT. Wiersze zawierają nazwę rejestru oraz kwoty netto, VAT i brutto, wprowadzanego zapisu. Jeżeli została wybrana inna waluta niż PLN to każda kwota będzie widoczna w dwóch polach, tj w PLN i w walucie dokumentu.Dodatkowo można sterować widocznością rejestrów VAT zakupu zaznaczając odpowiednie pola wyboru na liście rozwiniętej przyciskiem polecenia Zakupy.

 

W zależności od wyboru pozycji w polu NETTO/BRUTTO, zmienia się kolejność kolumn kwot w tabeli.

 

Dla rejestrów sprzedaży obok stawek VAT mogą się znajdować dodatkowe znaczniki charakteryzujące sprzedaż. Są to:

P - obrót z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia

N - obrót z tytułu czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia

ST - obrót z tytułu sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

TF - obrót z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości oraz usług finansowych wykonywanych sporadycznie

 

JPK_V7

W kolumnie JPK_V7 określana jest grupa towarowa dla poszczególnych pozycji. Grupy towarowe wykorzystywane są w deklaracjach JPK_V7.

 

Zbiorcza zmiana grup towarowych >>

 

Rodzaj

Wybranie tego przycisku umożliwia powiązanie zapisu w rejestrze VAT z rodzajem, katalogiem i znacznikiem. Otwiera w tym celu dialog Rodzaj, katalog, znacznik.

 

+Rejestr

Wybranie tego przycisku dodaje nowy rejestr do zapisu.

 

-Rejestr

Wybranie tego przycisku usuwa wskazany rejestr w zapisie.

 

Kalkulacja stawki VAT

Wybranie tego przycisku umożliwia uruchomienie kalkulatora stawki VAT dla faktur uproszczonych. Otwiera w tym celu dialog Kalkulacja stawki VAT.

 

Wykaż na deklaracji VAT-27

Zaznaczenie opcji powoduje wyliczenie Wartości towarów i Wartości usług wykazywanych na deklaracji VAT-27. Kwota wyliczana jest na podstawie kwot w rejestrach nie podlegających VAT, z transakcją typu: Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca lub Świadczenie usług, dla którego podatnikiem jest nabywca.

Opcja dostępna jest dla dokumentów sprzedaży:

dla których wybrany został rejestr z transakcją Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca,

dla których wybrany został rejestr z transakcją Świadczenie usług, dla którego podatnikiem jest nabywca,

oraz

w których wskazano polskiego kontrahenta.

 

Wykaż na deklaracji VAT-UE

Zaznaczenie opcji powoduje wyliczenie Wartości towarów i Wartości usług wykazywanych na deklaracji VAT-UE. Kwota wyliczana jest na podstawie kwot w rejestrach rejestrujących transakcje wewnątrzwspólnotowe.

Opcja dostępna jest dla dokumentów w których wskazano zagranicznego kontrahenta zarejestrowanego w VIES.

 

Transakcja trójstronna

Oznacza dokumenty związane z transakcją trójstronną, w której firma pełni funkcję dostawcy i odbiorcy.

Opcja dostępna jest dla dokumentów w których wskazano zagranicznego kontrahenta zarejestrowanego w VIES.