W tym panelu można wprowadzić opis części zapisu powiązanej z rozliczeniem VAT.
Moment zaliczenia VAT
W tym polu należy wybrać z rozwijanej listy sposób wskazania momentu zaliczenia podatku VAT.
Pole dostępne tylko dla sprzedaży.
Dostępne są:
•dzień sprzedaży
•dzień wystawienia
•nie później niż 7 dni od sprzedaży
Dla firm rozliczających się metodą kasową przed listą sposobów znajduje się rozwijana lista KASOWO/MEMORIAŁOWO. Wybór pozycji KASOWO zmienia listę sposobów wskazania momentu zaliczenia podatku VAT, na następującą:
•każda zapłata
•nie później niż po 90 dniach
•nie później niż po 180 dniach
Data zaliczenia
W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać datę zaliczenia podatku VAT w formacie RRRR-MM-DD. Wybranie niektórych z metod w poprzednim polu może spowodować automatyczne wstawienie daty zaliczenia.
Pole dostępne tylko dla przychodów.
Moment odliczenia VAT
W tym polu należy wybrać z rozwijanej listy sposób wskazania momentu odliczenia podatku VAT.
Pole dostępne tylko dla kosztów.
Dostępne są:
•dzień otrzymania
•dzień wystawienia
•dzień zakupu
•każda zapłata
•nie później niż 90 dni
•przelewem lub kompensatą
•przelewem lub kompensatą w ciągu 14 dni
•termin płatności
Dla firm rozliczających się metodą kasową przed listą sposobów znajduje się rozwijana lista KASOWO/MEMORIAŁOWO. Wybór pozycji KASOWO zmienia listę sposobów wskazania momentu odliczenia podatku VAT, na następującą:
•dzień uregulowania zobowiązania
•każda zapłata
Data odliczenia
W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać datę odliczenia podatku VAT w formacie RRRR-MM-DD. Wybranie niektórych z metod w poprzednim polu może spowodować automatyczne wstawienie daty odliczenia.
Pole dostępne tylko dla kosztów.
Podstawa
W tym polu można wybrać z rozwijanej listy, od której wartości (NETTO / BRUTTO) następuje przeliczenie kwot VAT. Na fakturach uproszczonych podawana jest wartość brutto i nie musi być podana stawka VAT. Wybór odpowiedniej metody naliczania ma ułatwić wprowadzanie faktur uproszczonych.
Kurs przeliczenia VAT
W tym polu widoczny jest kurs stosowany do przeliczań VAT dokumentów walutowych. Można również wybrać przycisk i w oknie Wybierz kurs, wskazać kurs stosowany do rozliczeń VAT.
Pole dostępne tylko po wybraniu waluty innej niż PLN.
Zasadniczą część panelu wypełnia tabela zawierająca w kolejnych wierszach rejestry VAT. Wiersze zawierają nazwę rejestru oraz kwoty netto, VAT i brutto, wprowadzanego zapisu. Jeżeli została wybrana inna waluta niż PLN to każda kwota będzie widoczna w dwóch polach, tj w PLN i w walucie dokumentu.Dodatkowo można sterować widocznością rejestrów VAT zakupu zaznaczając odpowiednie pola wyboru na liście rozwiniętej przyciskiem polecenia Zakupy.
W zależności od wyboru pozycji w polu NETTO/BRUTTO, zmienia się kolejność kolumn kwot w tabeli.
Dla rejestrów sprzedaży obok stawek VAT mogą się znajdować dodatkowe znaczniki charakteryzujące sprzedaż. Są to:
•P - obrót z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia
•N - obrót z tytułu czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia
•ST - obrót z tytułu sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
•TF - obrót z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości oraz usług finansowych wykonywanych sporadycznie
JPK_V7
W kolumnie JPK_V7 określana jest grupa towarowa dla poszczególnych pozycji. Grupy towarowe wykorzystywane są w deklaracjach JPK_V7.
Zbiorcza zmiana grup towarowych >>
Rodzaj
Wybranie tego przycisku umożliwia powiązanie zapisu w rejestrze VAT z rodzajem, katalogiem i znacznikiem. Otwiera w tym celu dialog Rodzaj, katalog, znacznik.
+Rejestr
Wybranie tego przycisku dodaje nowy rejestr do zapisu.
-Rejestr
Wybranie tego przycisku usuwa wskazany rejestr w zapisie.
Kalkulacja stawki VAT
Wybranie tego przycisku umożliwia uruchomienie kalkulatora stawki VAT dla faktur uproszczonych. Otwiera w tym celu dialog Kalkulacja stawki VAT.
Wykaż na deklaracji VAT-27
Zaznaczenie opcji powoduje wyliczenie Wartości towarów i Wartości usług wykazywanych na deklaracji VAT-27. Kwota wyliczana jest na podstawie kwot w rejestrach nie podlegających VAT, z transakcją typu: Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca lub Świadczenie usług, dla którego podatnikiem jest nabywca.
Opcja dostępna jest dla dokumentów sprzedaży:
•dla których wybrany został rejestr z transakcją Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca,
•dla których wybrany został rejestr z transakcją Świadczenie usług, dla którego podatnikiem jest nabywca,
oraz
•w których wskazano polskiego kontrahenta.
Wykaż na deklaracji VAT-UE
Zaznaczenie opcji powoduje wyliczenie Wartości towarów i Wartości usług wykazywanych na deklaracji VAT-UE. Kwota wyliczana jest na podstawie kwot w rejestrach rejestrujących transakcje wewnątrzwspólnotowe.
Opcja dostępna jest dla dokumentów w których wskazano zagranicznego kontrahenta zarejestrowanego w VIES.
Transakcja trójstronna
Oznacza dokumenty związane z transakcją trójstronną, w której firma pełni funkcję dostawcy i odbiorcy.
Opcja dostępna jest dla dokumentów w których wskazano zagranicznego kontrahenta zarejestrowanego w VIES.