Ustawienia > Firma > Parametry pracy > Parametry dokumentów i zasady ich numeracji | | Drukuj |
Nazwa parametru |
Ustawienia parametru |
Data operacji na korektach dokumentów magazynowych |
Data wystawienia z korekty dok handlowego trafia jako data operacji na korektę dok magazynowego. Data sprzedaży z korekty dok handlowego trafia jako data operacji na korektę dok magazynowego. |
Data sprzedaży z dokumentów magazynowych |
TAK – data sprzedaż w dokumentach podpowiadana będzie z dokumentów magazynowych. NIE – data sprzedaży w dokumentach wypełniana będzie datą bieżącą. |
Informacja o reszcie przy wpłacie gotówkowej |
Możliwe jest pojawienie się dialogu ułatwiającego wydawanie reszty wpłacającemu. |
Kontrola ciągłości numeracji dokumentów płatności |
TAK – system nie pozwala zmieniać numeru dokumentu. Niemożliwe jest także usunięcie dokumentu płatności, jeśli nie jest on ostatnim w swojej serii. NIE – system umożliwia zmianę numeru dokumentu oraz usunięcie dokumentu płatności bez kontroli ciągłości numeracji. |
Kopiowanie pola Opis w dokumentach pochodnych |
TAK W dokumencie tworzonym na podstawie innego dokumentu przepisywana jest wartość pola z dokumentu oryginalnego. NIE Wartość pola pozostaje pusta. |
Numeracja zobowiązań tworzonych automatycznie |
Numer własny – numer zobowiązań jest taki sam jak numer dok. zakupu nadany przez program. Numer obcy – numer zobowiązań jest taki jak numer obcy z dok. zakupu. |
Ostrzeganie o powtórzeniu kodu towaru |
TAK – system ostrzega o próbie umieszczenia na liście towarowej dok. handlowego pozycji zawierającej powtarzający się kod towaru. NIE – ostrzeżenie pojawia się jedynie w linii statusu. |
Towary nieuwzględniane w obrocie magazynowym (usługi marża) |
TAK – blokuj wystawianie dokumentów magazynowych zawierających jednocześnie towary uwzględniane i nieuwzględniane w obrocie magazynowym (usługa marża). NIE – zezwalaj na wystawianie dokumentów magazynowych zawierających jednocześnie towary uwzględniane i nieuwzględniane w obrocie magazynowym (usługa marża). |
Traktowanie warunków sprzedaży jak warunków zakupu |
TAK – dla danego kontrahenta warunki sprzedaży (rejestr, forma, termin płatności, rodzaj ceny) dotyczą również zakupu. NIE – warunki sprzedaży dla kontrahenta nie dotyczą zakupów. |
Typ dokumentu – Import towarów z innego oddziału |
Domyślny typ przychodowego dokumentu magazynowego używany przy imporcie dokumentów magazynowych z innego oddziału firmy. |
Typ dokumentu – Inwentaryzacja przychód |
Domyślny typ przychodowego dokumentu magazynowego używany przy zatwierdzaniu Inwentaryzacji. |
Typ dokumentu – Inwentaryzacja rozchód |
Domyślny typ rozchodowego dokumentu magazynowego używany przy przy zatwierdzaniu Inwentaryzacji. |
Typ dokumentu – Protokół przeceny |
Domyślny typ dokumentu magazynowego używany przy zatwierdzaniu Protokołu przeceny. |
Typ dokumentu – Protokół wprowadzenia |
Domyślny typ przychodowego dokumentu magazynowego używany przy zatwierdzaniu Protokołu wprowadzenia. |
Typ jednostki miary w dokumentach pochodnych |
Typ jednostki miary w pozycjach dokumentów wystawianych na podstawie innych dokumentów zależy od ustawień w typie dokumentu lub jest przepisywany z odpowiednich pozycji dokumentu na podstawie którego jest wystawiany bieżący dokument. |
Wartość ilościowego przyjęcia magazynowego |
Użytkownik bez prawa Podgląd cen i wartości magazynowych wystawia dokumenty o charakterze Przyjęcie do magazynu i Przychód wewnętrzny w zależności od tego prawa: z wartością zerową lub według ostatniej ceny zakupu. |
Wielkość przeliczana przy zmianie wartości pozycji |
Przy edycji wartości netto bądź brutto pozycji DOKUMENTU SPRZEDAŻY system na nowo nalicza ilość lub cenę. ILOŚĆ – naliczana jest ilość, cena pozostaje stała CENA – naliczana jest cena, ilość pozostaje stała |
Zarządzanie numeracją wystawianych dokumentów |
Automat – niezależnie od numeru nadanego dokumentowi w buforze, podczas wystawiania dokumentu system zawsze automatycznie generuje kolejny numer serii (ustawienie domyślne). Półautomat – jeśli wystawienie dokumentu pod numerem nadanym w buforze powoduje powstanie luki w numeracji serii, system prosi o podjęcie decyzji przez użytkownika. Ręcznie – system zawsze wystawia dokument pod takim numerem, jaki został mu nadany w buforze (o ile dokument o takim numerze nie został wcześniej wystawiony). |
'Tworzenie nowej dostawy' przy dokumencie typu MM |
TAK – system domyślnie ustawia 'Tworzenie nowej dostawy' w pozycjach dok. przy tworzeniu dokumentu typu MM NIE – system nie zaznacza tego ustawienia przy tworzeniu dokumentu typu MM. |