Strona startowa

Drukuj

Indywidualne upusty dla rodzaju kontrahenta - procedura

1.Należy wybrać polecenie Kontrahenci z menu Funkcje lub kliknąć przycisk Kontrahenci na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki kontrahentów.

2.Kliknąć listek Rodzaj. Otworzy się strona Rodzaj.

3.Kliknąć przycisk [+] lub użyć klawiszy skrótu Ctrl+ Enter. Otworzy się okno rodzaju.

4.Kliknąć przycisk Informacje i wybrać polecenie Indywidualne upusty. Otworzy się okno definiowania indywidualnych upustów.

5.Wybrać odpowiedni listek, w zależności od tego, czy chcemy definiować upusty dla konkretnych towarów czy rodzajów towarów.

6.W polu Kod wpisać kod, pod jakim towar/rodzaj towaru jest znany w systemie. Można go wybrać z opuszczanej listy; jeśli pominie się kod, program opisze towar jako "nierejestrowany".

7.W polu Upust % / Cena podać wartość indywidualnej ceny lub indywidualnego upustu. Upust tworzy się podając w polu waluty znak %, natomiast cenę indywidualną nie podając nic (cena złotówkowa) lub podając symbol waluty w jakiej jest zdefiniowana cena. Dla nowego elementu program domyślnie proponuje wprowadzenie upustu (w symbolu waluty umieszczony jest znak %).

8.W polu Opis można wpisać tekst o długości do 40 znaków, opisujący dany upust.

9.Dla zapisania wprowadzonych danych należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować - przycisk Anuluj.